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第99章 对回款预防重于治疗

如果货款被不良客户拖欠住,销售员即使用尽办法来追讨,也不能保证追得回来。所以在做业务前,就要先考虑这个问题,不给客户拖欠货款才是要做的事,不是拖欠后想尽办法去追款。就像医生常说的,预防重于治疗,销售回款同样如此。

建立客户信用档案

在和客户合作之前,应该用尽所有关系来打探这个客户的信用与付款方式,然后建立客户档案,客户档案的建档范围不仅包括欠款客户,也应包括信誉良好,甚至是往来已清结的客户。档案内容包括:客户的法人、法定住址、联系电话等工商登记情况;客户信用记录;客户对其债务偿还的承诺情况等。对于恶意拖欠的客户,销售员应当充分地了解债务人现实的资信状况,从而判断债务人的偿债能力与还款意愿。一般来说,判断一个企业的短期债务偿付能力,可由该企业可用于偿还的资金与应偿债务金额之间的比率来表示。实际工作中,被拖欠企业要了解债务少、上述财务数据是很困难的,此时可以根据以往了解的债务人资料进行分析判断,必要时也可以委托专业调查机构对债务进行资信调查。只有确保客户付款信用良好的情况下,才去和他合作。不要为了销售业绩而莽撞地把货送进去,结款才发现这个客户的付款很不及时,然后就开始马拉松式的追款岁月。

1.使用信誉考察

如果调查不出客户的付款信用度,那么就要先用信用考察度的方法来考验客户一段时间。就是每一次都只给客户许诺压一点货款,等客户还款后再去供货,如果客户是一个还款及时的客户,他根本就不在乎这些条件,只有那些差的客户才会计较这些压多少货款的问题,如果真是这样,起码可以考察出客户希望给予拖欠的标准,自己判断是否超出范围,如果不行就终止合作,这样即使拖欠了货款也不会太多。虽然这样有点太过于小心,但与马拉松式的追款历程相比,小心一点又有什么错呢?

2.对债务人保持压力

债务人拖欠行为往往取决于被拖欠一方对拖欠采取什么态度。经验表明,大多数被拖欠的企业都具有经营管理制度松散、财务制度不严格的特点。尤其在拖欠的早期,债权方如不对债务人保持足够的压力,则会给债务人增加拖欠的决心,甚至使一些善意拖欠转为恶意拖欠。在对债务人保持足够的压力的同时,并且充分了解其拖欠原因与资信状况基础上,应尽快采取有力的追讨措施。

3.事先讲清楚

在与客户发生业务关系之前,一定要与客户讲明付款方式、时间,千万不可以采用口头约定或默许的方式去答应付款事宜,不然客户耍赖就没有证据了。要写明白、写清楚,销售之前要多做点工作,更好的保证将来不吃亏。还有就是不要答应了自己权力以外的条件,不然上司不同意后,客户会利用这个来做文章,那么后悔也来不及。不管怎么说都不可以为了贪图业绩而草率合作,这才是销售员造成拖欠货款的最大原因。

4.对债权人设定担保

作为债权人,企业在要求客户设定担保时,要注意的事项是:适合于企业间债权担保的方式有保证、抵押、定金三种;在对方提供保证方式的担保时,要注意识别保证的种类;在采用抵押担保方式时,对于特定的担保物,担保合同必须向有关部门办理抵押物登记后才能生效。

培养良好的业务习惯

为了提高货款回收率,销售员要养成良好的业务习惯。

第一,养成定期收款原则。找到最适当的收款时间,进而养成“定期收款”的原则:必须使客户习惯,每月月初只要公司销售员一来,就必然要结清货款。这样很容易让客户养成一种习惯,事先把货款准备好。

第二,收款时摆出高姿态。在收款时,销售员不能摆出写“低姿态”,如:不可说:“老总,对不起!我来收款。不知道您今天方不方便?如果您方便的话,请跟我结清货款。”否则容易被对方找到借口,拖延付款。

第三,提前兑现客户优惠条件。该给客户的赠品、奖金和其它优惠条件等,在收款前必须处理完毕,否则客户会拒绝付款。

第四,妥善处理客户抱怨。客户对商品品质的抱怨,在收款前必须处理妥当,否则客户会拒绝付款。

第五,可在有人或无人情况下催讨。起初,尽可能避免在大庭广众之下催付;若拖得太久,则可故意在大庭广众下催付,但应避免与之争吵,注意声音不要太大,但要旁人听到。这种方法很有效。

第六,连续拜访客户。对于收不到款的客户,可采取下列方法:连续几天晚上去拜访,与之“耗”,如:一起看电视、抽烟、喝茶,直到货款结清为止。

第七,指导客户。销售员必须在新客户第一次购货后的半个月内再度拜访,若发现尚未卖出,则应再度指导其如何销售本公司的商品。如此,则能避免以后去收款时,因销路太差,导致收款不顺。

在拖欠的早期,由债权人自行追讨较为有力。这是因为双方当事人直接联系,债权债务关系较为清楚,便于沟通。当然最好的办法是能够与债务人直接见面,但对海外拖欠来说,这种办法需要的成本太大,因此只能靠电话或信函的方式,这样会大大降低追讨的力度。

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